Что для вас найти?
Например: бухгалтерия, молочница, форма ТТН

Бухгалтер ЧП «ЛюксБаланс»

2338 Алеся (23.03.2017)  
Мы работнику перед отпуском перечислили отпускные. Через несколько дней отзываем работника и предоставляем отпуск в другой период (через три месяца). Нужно ли удерживать отпускные при отзыве и начислять в другом периоде, или можно это всё не делать?
2337 Анна (22.03.2017)  
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, учредитель ЧУП (юридический адрес по месту прописки) является плательщиком земельного налога. Налоговая списала сумму рассчитанного налога с ЧУП. Какими проводками отразить операцию, является ли это расходами организации (учитываемыми или неучитываемыми) и следует ли отражать задолженность учредителя перед ЧУП за возмещение земельного налога?
2336 Екатерина (22.03.2017)  
Добрый день! В организации ООО день выплаты зарплаты 22 числа. Может ли организация зарплату выплатить раньше (например, 20 числа)? Если нет, то какой штраф за это предусмотрен? И может ли позже выплатить?
2335 Алена (21.03.2017)  
Добрый день. Вопрос по нормам ГСМ. В организации на автомобиль установлена норма расхода топлива. По приказу директора эта норма расхода увеличена на 15%. Стоимость топлива по нормам мы относим за затраты, учитываемые при налогообложении, увеличение 15% — на затраты неучитываемые. Можно ли взять к вычету всю сумму входного НДС по топливу или только по нормам? Стоимость топлива по приказу (повышение) облагается подоходным налогом и взносами ФСЗН как доход сотрудника в натуральной форме?
2334 Людмила (21.03.2017)  
Подскажите, столкнулась впервые! НДС, реализованный за 1 квартал (365 рублей), будет меньше, чем «входящий» (3 300 руб.). Просто ИП подоходник показывает маленькую выручку, а товар приобретает и оплачивает (за счёт «пополнения оборотных средств»). При подаче декларации по подоходному налогу вычеты по НДС я ставлю в размере реализованного НДС — 365 рублей, а остальную сумму вычета отражаю в разделе 4 «Справочно» декларации — 2 935 руб. Правильно? Спасибо огромное, с НДС работаю всего год.
2333 Людмила (21.03.2017)  
Здравствуйте! Я, ИП, неплательщик НДС, возвращала товар, в ТТН выделила НДС (как было у поставщика) и в основании отпуска указала, что возврат товара согласно договора (договором возврат предусмотрен) и такого-то номера приходной накладной. Фирма-поставщик на этот возврат выставила ЭСЧФ с «минусом», чтобы потом этот НДС снять с реализованного (они работают по отгрузке). И теперь фирма-поставщик просит подписать эту минусовую ЭСЧФ, а я считаю, что я подписывать не должна, т.к. я неплательщик НДС…
2332 Людмила (21.03.2017)  
Добрый день! ЧУП, ОСН, торговля. Этот ЧУП у меня на обслуживании, привёз директор документы и… Начала я подписывать ЭСЧФ за 1 квартал, оказалось, во многих ЭСЧФ по ТМЦ ошибки типа: неверный юдрадрес, адрес пункта разгрузки (у нас было две точки, сейчас осталась одна) и код типа БСО. Товарный раздел во всех ЭСЧФ верен выписанным ТТН-кам. Я стала консультироваться в налоговой, что, мол, делать — они мне не подписывать и к вычету не принимать. Позвонила поставщикам, мол, внесите изменения (старые…
2331 Ольга (20.03.2017)  
Добрый день. К вопросу 2328. Перешли в 2016 г. с УСН без ведения бухгалтерского учёта на ОСН с ведением бухгалтерского учёта. Заранее благодарна. При вводе остатков на начало при переходе с УСН на ОСН на каких счетах отразить выполненные, но неоплаченные услуги, по которым в 2016 году поступила выручка. Подскажите проводки на нач. сальдо и на поступление выручки в 2016 г. за отгрузку в 2015 г.?
2330 Дмитрий (20.03.2017)  
Добрый день! ИП (УСН с НДС). ИП осуществляет торговую деятельность и сдаёт в аренду помещении, является плательщиком НДС с применением ставки НДС в размере 20%. В июне 2016 приобретено основное средство (помещение). Сумма НДС, предъявленная продавцом по основному средству, в июне отражена в КУДиР в разд. 8 ч. 1. В 2016 г. к вычету сумму «входного» НДС по приобретенному ОС брал в пределах суммы НДС, исчисленной по реализации. На 01.01.17 имеется остаток НДС по ОС, не принятый к вычету в прошлом…
2329 Ольга (20.03.2017)  
Здравствуйте. ИП на едином налоге, бытовые услуги проката физлицам. Оказываем услуги в арендованном помещении торгового центра. Есть расчётный счёт, терминал, кассовый. Огромное спасибо за помощь, которую вы оказываете. Как правильно оформить выдачу денег из кассы самому ИП, наёмному работнику? Сегодня прочитала в ваших ответах, что нужно возлагать обязанности кассира. Как возложить в нашем случае: у нас работают поочередно наёмный работник и ИП?
2328 Ольга (20.03.2017)  
Добрый день. ЧТУП. С 2016 года перешли на ОСН с ведением бухучёта. На начало года имелась неоплаченная задолженность за выполненные услуги, оплата за которые приходила в течение 2016 года. На начало года отразили проводками Д62 К00. Поступала оплата — Д51 К62. Эту оплату отражали в налоговых декларациях как выручку, т.к. в 2015 году её при УСН не учитывали, т.к. работали по оплате. Подскажите, пожалуйста, как теперь её отразить в балансе, по какой строке? В оборотке она не попадает на 90 счёт, а…
2327 Людмила (19.03.2017)  
ИП-подоходник, работает с НДС, оплатил услуги техобслуживания кассового аппарата. Ему выдали кассовый чек, товарного чека нет. Кассовый чек информацию, за что платили не содержит, только сумму, номер, дату. В акте сверки эта сумма оплаты контрагентом зачтена. Теперь, для возврата из кассы, ИП-подоходник составил авансовый отчёт, но ведь для возврата денег из кассы документов не хватает. Для удобства ведём двойной учёт: для проверяющих — книги; для себя — в 1С. Сумма оплаты явилась для…
2326 Наталья (19.03.2017)  
Добрый день! Можно ли так делать? Поставщик продал свой товар ИП-1 для розничной торговли, передал ему свои ТН и сертификаты, а ИП-1 этот же товар отписал (продал) др. ИП-2, также для розничной торговли, ТН выписал свои, сертификаты отдал поставщика.
2325 Светлана (18.03.2017)  
ООО. С 2017 г. перешли с ОСН на УСН без НДС КУДиР. Экспедиционные услуги. Мы являемся посредниками между владельцами транспорта и заказчиком, т.е. экспедитором. Обязаны ли мы перевыставлять НДС на портале, хотя сами не являемся плательщиками НДС?
2324 Людмила (17.03.2017)  
ЧУП, ОСН, торговля. Поступает товар на розничный склад и бывает, принимается решение продать его оптом. Для этого товар перемещают бухсправкой с розничного склада на оптовый. В бухсправке отражаются проводки: 41.1-41.2 — списан товар по розничной цене 420,25 р.; сторно 41.2-42.1 на торговую надбавку — 37,54 р.; сторно 41.2-42.3 на розничный НДС — 38,2 р. Т. е. всего отпустили по оптовой цене 344,50 р. ЧУП по итогам каждого месяца составляет товарный отчёт, в котором вышеуказанное перемещение…
2323 Ольга (17.03.2017)  
Добрый день. ЧУП на ОСН. В 2016 году были вынуждены перейти с УСН на ОСН с ведением бухучёта, в 2015 году учёт вели в КУДиР. Подскажите, пожалуйста, за 2016 год в каких денежных единицах составлять бухгалтерский баланс, и как заполнить данные прошлого года, если у нас бухучёт не вёлся. Заранее благодарны.
2322 Виктория (17.03.2017)  
В продолжение вопроса. Спасибо за ответ. Если можно, уточните ещё. Что делать с расходами по аренде, коммунальным, услугам связи и прочим, которые нельзя точно отнести к тому или иному проекту? Если это деление не нужно ни для каких форм отчётности, то мы бы и не разделяли. Где это может понадобится?
2321 Евгения (17.03.2017)  
ИП оказывает услуги, УСН без НДС, в договоре цена на услуги в валюте, оплата по курсу НБ на день оплаты, предоплата 100%. Налог в размере 5% платится с суммы, зачисленной на счёт, или суммы акта выполненных работ?
2320 Виктория (16.03.2017)  
В продолжение вопроса. Мы частное предприятие на ОСН. Разделять ли затраты?
2319 Елена (16.03.2017)  
Здравствуйте, в ООО единственный учредитель, он же директор, сейчас будет смена директора, Новым директором станет главный бухгалтер, пара вопросов документам: Заявления об увольнении, приказы об увольнении директор должен писать на имя себя же как директора или на имя учредителя? Заявление о переводе на должность директора от главбуха писать на имя директора существующего или учредителя?
2318 Татьяна (16.03.2017)  
Здравствуйте. ЧУП. Бухучёт ведётся без применения 26 счёта, сразу списываем на 20. При составлении авансовых отчётов (отправка документов, оплата за платную дорогу) в графе «Назначение аванса» пишем «Текущие расходы», а когда снимаем деньги в банке для возмещения сотрудникам, пишем «Хозяйственные нужды». Если в нашем случае это нарушение, то пока этот год начался, может перепечатать отчёты, а как быть за прошлый год? Чем отличаются хозяйственные нужды от текущих расходов?
2317 Виктория (16.03.2017)  
Добрый день. Помогите разобраться. У нас есть сайт, мы размещаем на нём рекламную информацию, все затраты и выручка связаны с ним. Планируем ещё один проект, вид деятельности по ОКЭД будет тот же, но другой сайт. Нужно ли разделять затраты и выручку по этим двум сайтам по разным субсчетам, либо можно всё вести — затраты и выручку — вместе просто на счетах 20, 26, 90/1 и т.д.? Спасибо.
2316 Виктория (15.03.2017)  
Добрый день. Подскажите: в 2016 году оформили подписку на электронный журнал на 180 дней, списываем в расходы и НДС ежемесячно пропорционально дням месяца. Правильно ли мы делаем? ЭСЧФ выставлен в прошлом году, не будет проблем в вычетом НДС по нему в этом году?
2315 Алексей (15.03.2017)  
Добрый день. ЧУП, розничная торговля, УСН без бухучёта. Слышал, что реестр розничных цен к ТТН на приход товара отменили, документального подтверждения не могу найти. Спасибо. Обязательно ли к ТТН на приход товара должен быть реестр розничных цен?
2314 Марина (15.03.2017)  
Добрый день. В 2016 году было произведено начисление сотрудникам премии по итогам работы за 2015 г. В 2016 г. данную премию мы отразили в учёте проводкой Д84 К70. По итогам 2016 г. годовая премия сотрудникам не выплачивается, но принято решение о выплате в марте 2017 премии по итогам работы за 2 квартал 2016 г. Правильно ли мы отразили начисление данной премии: Д90 К70?
2313 Татьяна (14.03.2017)  
Ещё раз добрый день. К вопросу 2310. Общая система налогообложения. Мы — перевозчик. Оказали услугу заказчику (резидент РБ) по перевозке груза (ткань). Маршрут: Витебск — Москва. Ставка НДС 0%. Заказчик утверждает, что мы при экспорте (услуг) ЭСЧФ должны выставить не ему, а на портал. В чём разница выставления ЭСЧФ на портал и заказчику?
2312 Людмила (14.03.2017)  
Добрый день! Перед подачей годовой бухотчётности за 2015 г. предыдущая бухгалтер полностью списала кредиторку перед аутсорсинговой компанией — 5 350 000 руб., по которой не истёк срок исковой давности (последняя оплата задолженности была 30.04.14 г.). Бухгалтер эта отработала по март, а в январе и феврале 2016 г. ИМНС сняла в пользу аутсорсинговой компании недоимку по их налогу по УСН за 4 квартал 2015 г. в размере 50 250 и 1 024 000 руб. Т.е. я так понимаю, что задолженность эту надо было со…
2311 Рита (14.03.2017)  
Добрый день. Наша организация получает путёвки на оздоровление работников за счёт средств государственного социального страхования. Часть стоимости компенсируется работниками и перечисляется в фонд. Как отразить в бухгалтерском учёте её получение и выдачу?
2310 Татьяна (14.03.2017)  
Здравствуйте. К вопросу 2309. Мы так и сделали, выбрали контрагента из предлагаемого справочника по УНП. Получилось, что ЭСЧФ получил заказчик, а счёт должен уйти только на портал, подпись счёта заказчиком не нужна (ставка 0%). Возможно, я что то не догоняю. Если есть возможность, поделитесь знанием. Спасибо. В чем разница выставления ЭСЧФ на портал и заказчику?
2309 Татьяна (13.03.2017)  
Здравствуйте. Услуга по перевозке груза в РФ, ставка 0%. Выставили ЭСЧФ. Заказчик позвонил, попросил аннулировать, нужно выставить ЭСЧФ на портал. Правильно ли я поняла, что для выставления на портал не нужно указывать УНП покупателя? Как выставит ЭСЧФ на портал?
 
Частное сервисное унитарное предприятие «ЛюксБаланс». Консультанты: директор предприятия Наталья Кудина, заместитель директора Крапивенцева Елена Владимировна.

Консультации по вопросам бухучёта коммерческих организаций и ИП.

  • бухгалтерские услуги по всем системам налогообложения;
  • учёт различных видов деятельности;
  • ведение бухгалтерского и налогового учёта;
  • восстановление бухгалтерского и налогового учёта;
  • составление налоговых деклараций, отчётов в ФСЗН, «Белгосстрах», статистику;
  • консультирование по налоговой оптимизации;
  • защита интересов фирмы во время проверок.
  • Адрес: Витебск, ул. М. Шагала, 8а (каб. 204) (бывшая ул. Правды, здание МИТСО, 2 этаж).

    Телефоны:
    +375 (29) 535-16-35, +375 (212) 61-88-44

© Лаборатория Икс, 2008—2017